點樣進行內部審計

進行內部審計,方法係界定標準同範圍,指派獨立審計員,抽樣證據,記錄發現同檢查矯正行動。睇下一個有效嘅 QueryChart 流程同埋應用佢嘅實際步驟。

進行內部審計,方法係界定標準同範圍,指派獨立審計員,抽樣證據,記錄發現同檢查矯正行動。

簡而言之

  • 計劃樣本:設定範圍、標準、地點、擁有者同證據來源;確認核數師獨立性。
  • 收集證據:訪問職員,觀察工作同樣本記錄,根據每個標準,記低合規性同缺口。
  • 報告同跟進:同意事實調查結果,指派擁有者同到期日,然後喺關閉之前驗證行動成效。

實際上點樣進行內部審計

審計會測試一個定義好嘅流程係咪符合佢嘅準則同埋喺實際上係咪有效。單單係檢查表唔係證據:審計員需要同特定要求有關嘅記錄、訪問同觀察,同埋清晰嘅抽樣理由。

根據風險同過去嘅發現進行計劃,商定日期同準則,睇返文件,然後喺過程中跟進交易。用標準、觀察到嘅證據同差距去說明每個發現;分別指派動作同埋驗證關閉。

運作方式

  1. 計劃個樣本

    設定範圍、準則、地點、擁有者同證據來源;確認核數師獨立性。

  2. 收集證據

    訪問職員,觀察工作同樣本記錄,根據每個標準,記低合規性同缺口。

  3. 報告同跟進

    同意事實調查結果,指派擁有者同到期日,然後喺關閉之前驗證行動成效。

應避免的錯誤

  • 錯過咗個決定記錄

    將行動者、決定同有效狀態放喺輸出旁邊。審計會測試一個定義好嘅流程係咪符合佢嘅準則同埋喺實際上係咪有效。單單係檢查表唔係證據:審計員需要同特定要求有關嘅記錄、訪問同觀察,同埋清晰嘅抽樣理由。

常見問題

個樣本應該有幾大?

用風險、數量同先前嘅問題去揀一個可以防衛嘅樣本;記錄下點解你揀咗佢。

團隊可以審計自己嗎?

喺實際情況下,請使用獨立於被評估工作嘅審計員。

審計幾時完成?

報告係喺證據同調查結果一致嗰陣發出;研究結果只會喺跟進驗證之後先會結束。

流程圖指南的更多內容

Browse all 流程管治、合規、審計同版本控制指南